No módulo de Contas a Pagar / Receber são efetuados todos os procedimentos relacionados ao Controle de Contas a Pagar e Contas a Receber, como: >> Inclusão de duplicatas a pagar ou a receber para os clientes / fornecedores; >> Baixa de duplicatas pendentes; >> Consulta de contas a pagar e receber; >> Relatórios de contas a pagar e receber; >> Impressão de bloquetos e duplicatas. A geração das duplicatas é efetuada automaticamente pela gravação de Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de saída, e a respectiva baixa destas duplicatas é efetuada no módulo de Caixa . Nestes casos não se faz necessário efetuar lançamentos e baixas de duplicatas neste módulo. Pode-se utilizá-lo apenas para emitir os relatórios, realizar consultas e imprimir documentos (bloquetos e duplicatas).
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